职位描述
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职责描述:
1、建立并完善公司内部审计监管体系,制定统一的内部审计监管制度。
2、指导各业务平台建立健全自身内部审计监管体系,制定内部审计监管制度,并指导、监督和考核贯彻落实情况。
3、制定公司年度审计计划并组织实施,指导各业务平台年度审计计划制定和具体实施。
4、公司重大投资、重大事项的专项审计工作。
5、公司层面和各业务平台领导班子成员的离任审计工作。
6、公司及各业务平台经营和管理状况的审计和评估,开展公司内部控制工作,提高公司经营管理水平,签发审计报告,审计提示函、审计建议书,做出审计决定及整改意见。
7、受理公司层面和各业务平台总部层面中、高层人员违法违纪行为的控告、检举及申诉,并组织进行调查处理。
8、公司领导交办的其他事项。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、审计、经济、企业管理等相关专业。;
2、5年以上大型集团公司内部审计或监察稽核工作经验;
3、具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力;
4、熟悉企业审计监察和经营管控工作;对宏观经济形势有较为全面的掌握和了解,并具备敏锐的分析判断力;具备快速学习能力和解决问题的能力;
5、注册会计师、注册内部审计师、会计师或经济类中级以上职称者优先。
工作地点
地址:北京东城区北京-东城区民生金融中心


职位发布者
HR
泛海控股股份有限公司

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房地产开发·建筑与工程
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500-999人
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股份制企业
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北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层