职位描述
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职责描述:
1、负责建立健全中心全面风险管理和内部控制体系,制定内控及风险防范行为规范,制定内控手册,推动中心其他体系、制度流程等持续完善;
2、根据中心发展战略和内控要求,拟定年度内控稽核计划,监控战略落地执行;
3、通过访谈、问卷调研、同行业对标等形式,对各个业务进行定期诊断调研、分析评估,并出具评估报告;
4、建立关键风险指标,监控中心经营面临的风险,监控内外部环境变化,及时对风险进行识别与评估,发布风险预警;
5、参与、协助或者执行中心内审工作,并按照要求、内审程序完成内审评价,出具审计报告;
6、负责为中心各业务部门提供内控方面咨询和服务,宣贯中心内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织中心各业务部门内控沟通工作,提供团队内控能力;
7、上级领导或者上级部门交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务及企业管理相关专业;
2、两年以上企业内审、内控相关经验,具有审计、内控扎实的专业知识技能;
3、熟悉全面风险管理理论,熟悉内部管控、风险管理及合规程序;
4、良好的沟通、协调及文字表达能力,逻辑性、执行力强,敏锐的洞察力,有突出的分析和解决问题能力。
工作地点
地址:北京通州区北京-大兴区博兴一路8号


职位发布者
HR
北京金风科创风电设备有限公司

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机械制造·机电·重工
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私营·民营企业
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开发区康定街19号