一、岗位职责
1.负责购销、服务等合同的审核工作:审核商品销售模式是否合理、是否符合收入确认条件;审核收付款时间是否合理;审核收付款金额的计算逻辑是否正确;审核发票条款是否合理等涉及财务相关事宜;
2.结合会计准则及相关规章制度的更新,持续完善公司会计政策与核算制度,并推动落实;
3.基于会计准则,组织完成公司单体及合并财务报表编制工作(月度、季度、年度、决算等),向上级单位、管理层、政府机关等披露;
4.负责公司合并层面财务报表分析工作,确保财务分析及时、准确、完整,支持管理层、上级单位决策;
5.负责组织协调经济责任审计、资金专项检查等内部审计工作,指导和监督下属公司的内审工作;
6.负责组织协调国资委财务审计、混改审计等外部审计工作,指导和监督下属公司的外审工作;
7.负责组织公司全级次国资委年度财务决算工作,全面反映公司资产负债与经营情况;
8.负责建立健全公司各项内部控制制度,并按制度规定组织流程优化;
9.负责编制风险分类监测指标,通过业务流程梳理和风险识别,提出风险预警或提示建议;
10.负责新项目的财务尽职调查工作,编制财务尽调报告,对相关财务风险进行充分的分析、评估、揭示,并撰写风险评估报告或意见,对风险问题提出合理的解决方案;
11.落实公司风险管理报告制度及上传下达报备管理,促进风险管控嵌入业务运行;
12.负责指导和监督下属公司的内控工作及风险管理工作,并进行不定期检查;
13.完成部门领导交办的其他工作。二、任职要求
1.熟练掌握会计核算及财税法规知识,财务管理知识;
2.熟悉国家财税法律法规、会计财务制度,具有较强的专业知识和学习沟通能力;
3.为人诚实、正直、严谨,对待工作具有主动性,有责任心。
三、其他任职条件
1.本科及以上学历,30岁以上,5年以上财会等相关工作经验;
2.财务、税务、审计、经济等相关专业;
3.具备中级会计师及以上职称,CPA优先。



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行业未知
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1000人以上
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私营·民营企业
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西城区三里河南四巷一号