工作职责:
1.建立健全公司审计管理体系,制定内部审计相关制度、管理办法和管理流程。
2.对公司本部及所属公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量及相关的经济活动进行审计监督。
3.组织对所属公司进行专项审计、经济责任审计。
4.指导子公司开展各类财务审计、管理审计、专项审计。
5.协调中介机构开展公司本部相关审计、评估及相关业务活动。
6.协调完成审计整改工作工作。
7.根据公司的经营战略和目标,协助开展合规监督体系、内控监督评价体系建设等。
8.评价子企业合规体系、内控监督系统的健全性、合理性和有效性并反馈意见。
9.根据需要对接服务公司董事会审计委员会各项工作。
10.根据公司工作需要,协助开展巡视巡察等大监督体系工作。
岗位要求:
1.财务或审计相关专业,硕士及以上学历;
2.中共党员,熟悉中国及国际会计准则,中级(含)以上职称;
3.5-10年工作经验,具有大型央国企审计、巡察等工作经历,具有独立编制审计报告资格、经历及能力;
4.具有较强的综合文字能力和较好的文字功底,能够高质量撰写年度工作总结、专题汇报等各类综合性报告;
5.工作积极主动、认真负责,有较强的责任心和学习能力,熟练使用各类办公软件。
- 制药·生物工程
- 500-999人
- 国有企业
- 朝阳区新源南路1-3号中国平安国际金融中心B座15层